Muğla Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olağan meclisinin 2. oturumunda 2026 yılı bütçesi oybirliğiyle kabul edildi. Daire başkanlıkları arasında en yüksek bütçe 3 milyar 925 milyon 805 bin TL ile Fen İşleri Dairesi’ne ayrıldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu, 2026 yılı bütçesinin görüşmeleriyle devam etti. Belediyenin toplam daire bütçeleri, tüm üyelerin oybirliğiyle kabul edildi.
Bütçenin en yüksek payı 3 milyar 925 milyon 805 bin TL ile Fen İşleri Dairesi’ne ayrıldı.
İkinci en büyük bütçe ise İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın kent güvenliği ve esenliği programı için ayrılan 1 milyar 897 milyon 148 bin TL oldu.
2026 DAİRE BÜTÇELERİ
Genel Sekreterlik
* 98 Yönetim ve Destek Programı: 40.127.000,00 TL
Özel Kalem Müdürlüğü
* 98 Yönetim ve Destek Programı: 94.576.000,00 TL
Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı
* 98 Yönetim ve Destek Programı: 6.139.000,00 TL
Birinci Hukuk Müşavirliği
* 98 Yönetim ve Destek Programı: 35.085.000,00 TL
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
* 98 Yönetim ve Destek Programı: 31.812.000,00 TL
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
* 31 Kamu Gelirleri Yönetimi: 150.168.000,00 TL
* 98 Yönetim ve Destek Programı: 1.494.386.000,00 TL
* 99 Program Dışı Giderler: 845.620.000,00 TL
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
* 7 İstihdam Hizmetleri: 14.929.000,00 TL
* 98 Yönetim ve Destek Programı: 54.136.000,00 TL
* 99 Program Dışı Giderler: 2.200.000,00 TL
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
* 98 Yönetim ve Destek Programı: 602.406.000,00 TL
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
* Toplam: 688.375.000,00 TL
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
* 2 Afet Yönetimi Programı: 1.600.000,00 TL
* 67 Kent Güvenliği ve Esenliği Programı: 1.897.148.000,00 TL
* 98 Yönetim ve Destek Programı: 7.140.000,00 TL
Zabıta Dairesi Başkanlığı
* 41 Ticaretin Düzenlenmesi Programı: 48.619.000,00 TL
* 67 Kent Güvenliği ve Esenliği Programı: 587.385.000,00 TL
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
* Afet Odaklı Şehircilik Programı: 245.000.000,00 TL
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
* 68 Kent İçi Ulaşım Programı: 3.925.805.000,00 TL
→ Mecliste kabul edilen en yüksek bütçe
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı
* 21 Sürdürülebilir Çevre Programı: 26.060.000,00 TL
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı
* 2 Afet Yönetimi Programı: 174.250.000,00 TL
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
* 21 Sürdürülebilir Çevre Programı: 1.200.334.000,00 TL
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
* 98 Yönetim ve Destek Programı: 221.670.000,00 TL
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
* 12 Milli Kültür Programı: 7.830.000,00 TL
* 48 Turizmin Geliştirilmesi Programı: 189.470.000,00 TL
* 98 Yönetim ve Destek Programı: 550.000,00 TL
* 99 Program Dışı Giderler: 1.800.000,00 TL
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
* 2 Afet Yönetimi Programı: 148.997.000,00 TL
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
* 18 Enerji Güvenliği Programı: 30.000.000,00 TL
* 98 Yönetim ve Destek Programı: 683.712.000,00 TL
* 99 Program Dışı Giderler: 260.000,00 TL
Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
* 12 Milli Kültür Programı: 311.575.000,00 TL
* 23 Sanat ve Kültür Ekonomisi Programı: 130.136.000,00 TL
* 98 Yönetim ve Destek Programı: 121.600.000,00 TL
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
* 34 Sporun Geliştirilmesi Programı: 362.666.000,00 TL
* 99 Program Dışı Giderler: 30.480.000,00 TL
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
* 2 Afet Yönetimi Programı: 724.603.000,00 TL
* 24 Toprak ve Su Kaynakları Programı: 100.176.000,00 TL
* 36 Kırsal Kalkınma Programı: 160.728.000,00 TL
* 39 Tarım Programı: 12.360.000,00 TL
* 41 Ticaretin Düzenlenmesi Programı: 20.220.000,00 TL
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
* 5 Çocuk Programı: 18.224.000,00 TL
* 8 Kadının Güçlenmesi Programı: 78.496.000,00 TL
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
* 10 Şehit Yakını ve Gaziler Programı: 4.130.000,00 TL
* 22 Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Programı: 43.441.000,00 TL
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
* 8 Kadının Güçlenmesi Programı: 190.000,00 TL
* 68 Kent İçi Ulaşım Programı: 1.669.971.000,00 TL
* 98 Yönetim ve Destek Programı: 569.382.000,00 TL
Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı
* 12 Milli Kültür Programı: 311.703.000,00 TL
* 99 Program Dışı Giderler: 3.500.000,00 TL
Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı
* 2 Afet Yönetimi Programı: 35.605.000,00 TL
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
* 4 Aktif Yaşlanma Programı: 173.375.000,00 TL
* 5 Çocuk Programı: 18.770.000,00 TL
* 6 Engelli ve Özel Eğitim Programı: 18.255.000,00 TL
* 11 Yoksullukla Mücadele Programı: 283.251.000,00 TL
* 20 Orman ve Doğa Programı: 44.047.000,00 TL
* 53 Koruyucu Sağlık Programı: 115.716.000,00 TL
* 54 Tedavi Edici Sağlık Programı: 1.590.000,00 TL
* 67 Kent Güvenliği Programı: 1.061.923.000,00 TL
* 98 Yönetim ve Destek Programı: 26.905.000,00 TL
* 99 Program Dışı Giderler: 800.000,00 TL
İlçe Hizmetleri 1. Bölge
* 98 Yönetim ve Destek Programı: 24.629.000,00 TL
İlçe Hizmetleri 2. Bölge
* 98 Yönetim ve Destek Programı: 11.703.000,00 TL
İlçe Hizmetleri 3. Bölge
* 98 Yönetim ve Destek Programı: 11.649.000,00 TL
İlçe Hizmetleri 4. Bölge
* 98 Yönetim ve Destek Programı: 12.611.000,00 TL


































